岗位职责:
1、把控流程风险,及时发现现有或潜在内控风险,提出相应意见和建议;
2、配合内/外部审计沟通并完成相关需求,对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查;
3、开展季度CT测试,出具CT报告;
4、出具内控评价报告,年度向董事会汇报;
5、建立企业内部稽查机制;
6、负责关键岗位员工的离任审计;
7、上级领导交代的其它工作。
任职要求:
1、财务管理、会计、审计专业统招本科及以上学历;
2、三年以上大中型企业(上市公司尤佳)内控工作经验;
3、持审计师或中级及以上会计师资格证书者尤佳;
4、熟练掌握风险管理、内部控制、财务管理、审计及法律专业相关知识,熟悉公司内部审计各项业务流程、规范和管理制度,掌握董事会审计委员会文件的编制以及审计文书的协作规范要求等;
5、良好的综合分析能力、逻辑思维能力、组织协调能力、公文写作能力等;
6、能适应省内出差安排。